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內(nèi)部審計與內(nèi)部控制培訓班
【課程編號】:MKT040775
內(nèi)部審計與內(nèi)部控制培訓班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓
【時間安排】:2025年07月24日 到 2025年07月25日2000元/人
2024年08月08日 到 2024年08月09日2000元/人
2023年08月24日 到 2023年08月25日2000元/人
【授課城市】:南京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部審計與內(nèi)部控制培訓班相關(guān)內(nèi)訓
【課程關(guān)鍵字】:南京內(nèi)部審計培訓,南京內(nèi)部控制培訓
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【課程背景】
2018年1月審計署令第11號,公布了新修訂的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,自2018年3月1日起施行,是國家加強內(nèi)部審計工作、發(fā)揮內(nèi)部審計作用的重大舉措,對促進被審計單位規(guī)范內(nèi)部管理、完善內(nèi)部控制、防范風險和提質(zhì)增效具有十分重要的意義。內(nèi)部審計站在時代發(fā)展的前沿,審計人員應及時把握好發(fā)展脈搏,才能立與不敗之地,無愧于時代的驕子。本課程從內(nèi)部審計的發(fā)展的前沿分析入手,將理論與實踐融為一體,重點分析當下環(huán)境下內(nèi)部審計發(fā)展趨勢,并針對發(fā)展動態(tài),尋求戰(zhàn)略定位與選擇;同時以內(nèi)部控制的經(jīng)典案例為基礎(chǔ),解讀內(nèi)部審計與內(nèi)部控制相互關(guān)系,發(fā)揮最佳內(nèi)部控制作用,共同實現(xiàn)企事業(yè)單位的內(nèi)部治理目標。
【參會對象】
企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)控總監(jiān)、運營總監(jiān)、監(jiān)察/審計/財務/人力資源/質(zhì)量安全負責人;企業(yè)高層、總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理等企業(yè)財務負責人,審計師、會計師、評估師、經(jīng)濟師、工程師及企業(yè)管理人員;財務人員、會計師事務所負責人等。
【課程內(nèi)容】
一、現(xiàn)代內(nèi)部審計定位
1、現(xiàn)代內(nèi)部審計定位
2、內(nèi)部審計面臨的主要風險
3、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系
二、現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展趨勢
1、內(nèi)部審計目標戰(zhàn)略選擇
2、內(nèi)部審計國際融合
3、內(nèi)部對象的選擇
4、內(nèi)部審計內(nèi)容的選擇
5、內(nèi)部審計方法的選擇
6、內(nèi)部審計質(zhì)量的提高
7、內(nèi)部審計評價依據(jù)的選擇
8、內(nèi)部審計領(lǐng)域的拓展
9、現(xiàn)代內(nèi)部審計最佳實務與案例。
三、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制融合
1、內(nèi)部控制機理與功能發(fā)揮
2、最佳內(nèi)部控制的案例分析
2、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的有機結(jié)合
3、如何實現(xiàn)內(nèi)部控制的提升與飛躍
陳老師
南京審計學院國際審計學院教授,國際注冊內(nèi)部審計師,國際內(nèi)部審計協(xié)會(IIA)學術(shù)委員會委員(ARC),中國內(nèi)部審計協(xié)會考試委員會委員,中國注冊會計師,中國審計學會會員。近年來在《審計研究》等刊物發(fā)表學術(shù)論文30余篇,出版各類學術(shù)著作10余部,主持或參與各類課題20余項(包括兩項國家自然科學基金和一項國家863課題)。多次獲優(yōu)秀教學質(zhì)量獎、優(yōu)秀青年骨干教師獎、江蘇省“青藍工程”中青年優(yōu)秀骨干教師稱號等。
研究方向:審計理論與方法、內(nèi)部審計、公司治理、風險管理和內(nèi)部控制等。
主講:風險管理和內(nèi)部控制、審計技術(shù)與方法、財務審計、經(jīng)濟責任審計等課程。