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內(nèi)部審計(jì)暨數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、一體化管理專題研修班 廈門:2025年05月06日
各企事業(yè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務(wù)/風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、綜合部等相關(guān)人員。課程大綱:(一)內(nèi)部審計(jì)工作理論基礎(chǔ)1.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別和聯(lián)系2.內(nèi)部審計(jì)的職能與使命3.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員職能......
內(nèi)部審計(jì)難點(diǎn)梳理與改善 上海:2025年05月08日
負(fù)責(zé)反舞弊、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員從事財(cái)務(wù)、內(nèi)外部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控以及紀(jì)檢監(jiān)察人員課程收益幫助學(xué)員了解以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向?qū)徲?jì)的背后邏輯和理論知識(shí)幫助學(xué)員更好的掌握實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)的內(nèi)審工作賦能學(xué)員專業(yè)勝任能力,培養(yǎng)訓(xùn)練有素的風(fēng)控內(nèi)審人課程大綱第一模塊:以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐指導(dǎo)理論現(xiàn)代審計(jì)模式......
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)公開課 上海:2025年05月09日
本課程以案說法,讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法和技巧鮮活展現(xiàn),針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法,能在較短的時(shí)間內(nèi)掌握審計(jì)技能,能有效建立、評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系,從而全面提升學(xué)員的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。培訓(xùn)收益具體可以概括為以下幾點(diǎn):1、 跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學(xué)先進(jìn)的審計(jì)流程,重新審視和重整自己的工......
進(jìn)出口海關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)師(新標(biāo)準(zhǔn)版) 深圳:2025年05月15日
一、海關(guān)稽查環(huán)境分析1、海關(guān)通關(guān)一體化發(fā)展與監(jiān)管思路2、海關(guān)一體化兩個(gè)中心的分工與協(xié)助3、通關(guān)一體化下的海關(guān)稽查趨勢4、海關(guān)加貿(mào)一體化與加貿(mào)稽查趨勢5、關(guān)檢融合后的海關(guān)稽查新動(dòng)向6、揭秘海關(guān)稽查與KPI績效指標(biāo)7、第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助海關(guān)稽核查介紹8、什么是符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試9、揭秘海關(guān)稽查方法與稽查手段二、內(nèi)部審計(jì)......
內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程
風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧 主講:馬老師
課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱:1.內(nèi)部審計(jì)概述與最新發(fā)展-審計(jì)發(fā)展簡介內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念2.內(nèi)部審計(jì)流程內(nèi)部審計(jì)組織與計(jì)劃審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)審計(jì)準(zhǔn)備初步調(diào)查指導(dǎo)和開展內(nèi)部審計(jì)分析性程序及符合性測試實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)審查審計(jì)發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)建議向董事會(huì)和高層管理者報(bào)告3.內(nèi)部審計(jì)常用方法審核法分析法訪談法......
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn) 主講:屠老師
第一講 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)體系概述 1.1. 房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查 1.3.1 我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀 1.3.2 我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題 1.3.3 加強(qiáng)我國上市公司......
內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù) 主講:邱老師
1、理解內(nèi)部審計(jì)部門的定位及未來轉(zhuǎn)變;2、了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路;3、掌握內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項(xiàng);4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學(xué)習(xí)具體技巧;6、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的審計(jì)和反舞弊經(jīng)驗(yàn),并能運(yùn)用到實(shí)際工作中。課程大綱第一章 內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變1.內(nèi)部審計(jì)定義2.內(nèi)部審計(jì)......
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與反舞弊 主講:夏老師
開篇案例:傳統(tǒng)觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的困惑與無力1 如何保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?1.1人員獨(dú)立1.2機(jī)構(gòu)獨(dú)立1.3內(nèi)部控制保障1.4國企尤其要注重黨對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)2內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制的關(guān)系2.1 舞弊三角理論2.2 內(nèi)部控制缺失導(dǎo)致的審計(jì)失敗經(jīng)典......
企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
熱點(diǎn)城市導(dǎo)航
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)

伍健康老師
*股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)管理專家,公司治理專家; *工商管理博士,英國成本行政會(huì)計(jì)師; *高級(jí)經(jīng)營師、注冊(cè)企...