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智能“雙匯繳”下企業(yè)納稅誤區(qū)深度剖析與申報
【課程編號】:MKT047038
智能“雙匯繳”下企業(yè)納稅誤區(qū)深度剖析與申報
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓(xùn)
【時間安排】:2024年03月12日 到 2024年03月13日2800元/人
2023年03月28日 到 2023年03月29日2800元/人
【授課城市】:青島
【課程說明】:如有需求,我們可以提供智能“雙匯繳”下企業(yè)納稅誤區(qū)深度剖析與申報相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】:蘇州
【課程關(guān)鍵字】:青島納稅誤區(qū)解析培訓(xùn)
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課程介紹
匯算清繳是企業(yè)每年都要面臨的一個大考,也是對全年涉稅事項一次全面檢驗,一個稅收問題或一個稅種出現(xiàn)問題,相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險會連根拔起;而今年匯繳與往年不同,面臨2個匯繳:企業(yè)所得稅匯繳和個人所得稅匯繳。
金三并庫、國地稅合并、多部門協(xié)作聯(lián)動、金三系統(tǒng)、電子底賬系統(tǒng)、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、涉稅類罪研判模型系統(tǒng)、違法資金查控平臺等多系統(tǒng)聯(lián)合稽查、數(shù)據(jù)分析、預(yù)警查控指標篩選的大數(shù)據(jù)稽查模式使企業(yè)2個匯繳更加撲朔迷離,面臨前所未有財稅風(fēng)險。
本次課程以2個匯繳為背景,對個稅和企業(yè)所得稅匯繳中常見易錯高發(fā)納稅雷區(qū)進行深入分析,提出籌劃策略,并闡釋新申報表填寫及處理技巧,使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對,并降低財稅人員的涉稅風(fēng)險及刑事風(fēng)險,降低企業(yè)的稅收成本體現(xiàn)財稅價值。
課程收益
- 掌握2019--2020年國家財稅部門出臺的最新政策
- 排查2019年企業(yè)在收入、成本費用、損失、稅收優(yōu)惠等風(fēng)險及化解
- 掌握所得稅費用的會計核算
− 掌握稅會差異調(diào)整和年度匯算申報表的填報
課程大綱
模塊一:知己知彼—大數(shù)據(jù)智能監(jiān)控對企業(yè)的喜與憂
1. 國地稅合并對企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡
2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險驟增
3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險無形可遁
4. 社保“改嫁”稅務(wù)局對“兩稅”的致命一擊
5. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險
模塊二:所得稅匯繳成本費用類納稅誤區(qū)深度剖析及申報實務(wù)
1. 新申報表有哪些變動及風(fēng)險把控
2. 票據(jù)為王—企業(yè)不得不重視的問題
3. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險把控
4. 食堂票據(jù)列支技巧和破解之道
5. 臨時工費用列支技巧和破解之道
6. 共用水電費的博弈及處理技巧
7. 融資費用常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)
8. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險點及申報實務(wù)
9. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)破解之道
10. 稅率下調(diào)對建筑業(yè)影響及規(guī)劃策略
11. 差旅費、會議費常見納稅誤區(qū)破解之道
12. 私車公用涉稅風(fēng)險把控及危機化解
13. 跨期費用常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)
14. 成本費用填表應(yīng)注意的事項及處理技巧
……
模塊三:所得稅匯繳收入類納稅誤區(qū)深度剖析及申報實務(wù)
1. 收入確認常見涉稅問題及應(yīng)對策略
2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入風(fēng)險把控及報表處理
3. 開票是否必須確認收入?
4. 合同違約金常見納稅誤區(qū)破解之道
5. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)
6. 視同銷售常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)
7. 營銷方案涉稅風(fēng)險把控及處理技巧
8. 關(guān)聯(lián)方交易常見納稅誤區(qū)申報實務(wù)
9. 不可忽視的往來款“雷區(qū)”
10. 收入類報表填寫應(yīng)注意的事項及處理技巧
……
模塊四:個稅匯繳財稅風(fēng)險管控及籌劃策略
1. 解讀個稅改革新動向
2. 個稅新政深度剖析及應(yīng)對技巧
3. 那些人需要個稅匯繳?
4. 那些人可以免除個稅匯算清繳義務(wù)?
5. 個稅匯繳對個人和企業(yè)的風(fēng)險及應(yīng)對策略
6. 個稅匯繳應(yīng)關(guān)注的9個事項
7. 個稅匯繳實操處理
8. 防不勝防—個人所得稅的征稅范圍
9. 年終一次性獎金實操技巧及破解之道
10. 福利費—個稅高風(fēng)險區(qū)
11. 往來科目中個稅風(fēng)險及危機化解
12. 降低個稅籌劃方法
……
模塊五:納稅信用的管理及財稅規(guī)劃布局
1. 納稅信用管理
2. 組織架構(gòu)規(guī)劃
3. 證據(jù)管理規(guī)劃
4. 稽查應(yīng)對24字箴言
模塊六:預(yù)警指標推送及化解策略
課后互動問答
李老師
李國華老師從事稅務(wù)工作20余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業(yè)的涉稅需求,具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗,并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓(xùn),深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合,講授由淺入深、內(nèi)容準確、分析透徹、操作實用; 授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默,深受學(xué)員好,業(yè)內(nèi)稱為“實戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師;中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。