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風險管理與內部控制

【課程編號】:MKT014424

【課程名稱】:

風險管理與內部控制

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓|財務管理培訓

【時間安排】:2025年08月01日 到 2025年08月02日2800元/人

2024年08月16日 到 2024年08月17日2800元/人

2023年09月01日 到 2023年09月02日2800元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供風險管理與內部控制相關內訓

【課程關鍵字】:深圳風險管理培訓,深圳內部控制培訓

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課程介紹

國內國外,有多少個名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風險管理與內控,導致企業(yè)一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾:

公司是否面臨一管就死,一放就亂的問題?

意識到風險存在,但對如何實施管理卻模糊不清?

在企業(yè)快速發(fā)展時,如何將風險早期識別并實施管理?

內控體系建設到什么程度比較合適?

建立了制度就等于執(zhí)行了風險管理么?

專為企業(yè)而設計的特色課程:《企業(yè)風險管理和內部控制》將為您揭示其中深層次的原因,并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法,讓您在深入淺出的講解中掌握內控的精髓和要點,并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去,最終達成業(yè)績!

培訓受眾:

鑒于本課程的實用性強,基于公司決策與流程,強烈建議公司高管與財務決策人共同出席!

財務總監(jiān)及公司高級管理人員;負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員;財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

課程收益:

掌握先進的內部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內部審計等理論

掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進

提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環(huán)境

明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)

通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法,學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應用

學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內審人員

學會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵

課程大綱:

課程特點:↘ 案例教學,互動交流;↘ 講師講授、現(xiàn)場提問;↘ 頭腦風暴、貼近實戰(zhàn)。

站在專業(yè)領域的前沿,用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗,幫助受訓者轉換視角看問題。

第一部分、風險防范與管理

引言:解讀國資委<企業(yè)全面風險管理指引>

資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》

國際風險管理情況

國內企業(yè)風險管理情況

風險和風險管理

什么是風險?某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合

什么是風險管理?

風險管理必須識別風險

風險管理要著眼于風險控制

風險管理要學會規(guī)避風險

在降低風險的收益與成本之間進行權衡并決定采取何種措施的過程。

企業(yè)全面風險管理與評估核心內容

1.三個概念

2.一個目標

3.五種風險

4.三道防線

5.一個流程

6.兩個體系

7.一種文化

8.四種方法

全面風險管理架構

風險管理的工具

1.風險承擔

2.風險規(guī)避

3.風險轉移

4.風險轉換

5.風險對沖

6.風險補償

7.風險控制

8.實際的風險應對戰(zhàn)略舉例

風險管理解決方案

風險管理組織體系架構

風險管理組織體系職能

風險管理體系的建立

風險管理文化三要素

風險管理常用技術方法

1.風險坐標圖

2.蒙特卡羅方法

3.關鍵風險指標管理

4.壓力測試

風險發(fā)生可能性的定性、定量評估舉例

風險發(fā)生對目標影響程度的定性、定量評估舉例

風險地圖

針對風險可采用哪些風險對策?

風險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶

危機管理的金科玉律第二部分、企業(yè)內控

缺乏內部控制的企業(yè)常見原因分析

對內部控制相關理論的全面介紹

什么是真正的“內部”?

什么是有效的“控制”?

預算管理是不是一種控制?

內部控制的定義

企業(yè)發(fā)展的基石——內部控制的核心觀念

內部控制的局限性-成本效益原則及其它

控制環(huán)境

1.何為控制環(huán)境——內部控制的基礎

2.如何建立良好的控制環(huán)境

內部控制活動

1.企業(yè)內部控制的“雷區(qū)”

2.企業(yè)內部控制的“高壓線”

3.常見的內部控制活動有哪些

4.如何做到職責分離?

IT總體控制

預防性控制和檢查性控制

穿行測試在內控中的應用

海爾內控案例介紹

內控的建立和執(zhí)行

集團化內控體系建立

集團化內控的框架

企業(yè)內控體系建立

企業(yè)是否應該專門設立一個內控部門?

內控人員到底是做什么的?

內控體系建立和執(zhí)行的五個階段

如何確定和分解目標

如何識別風險

如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述

內部控制的原則

內部控制的分類

內部控制的手段

內部控制的設計-執(zhí)行-評價-改進優(yōu)化

如何有效執(zhí)行內控

如何監(jiān)督內控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估

內部控制的評價

內部控制評價應注意的問題

穿行測試在企業(yè)內部控制中的應用

案例分享

內部審計簡介

1.內部審計-是管理者的耳目還是?

2.內部審計在企業(yè)里應該向誰報告?

3.內部審計vs內部控制

4.內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧

5.審查書面資料的方法

6.順查法與逆查法

7.詳查法與抽查法

8.綜合運用,能查出“小金庫”

9.客觀實物證實方法

10.盤點、調節(jié)、鑒定

11.找到虛增庫存價值,調節(jié)利潤的證據(jù)

12.審計調查方法

13.觀察、詢問、函證、調查表

14.創(chuàng)造互相理解的氛圍

15.學會傾聽的技巧

16.“快”與“準”是關鍵

17.別被被審計對象牽著走

18.審計抽樣方法

19.分析性復核方法

內部控制符合性測試

實務指導

如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事,

----------只能做好事——內部控制制度審計

如何抓出藏在桌下的黑金--財務收支審計

魔鬼藏在細節(jié)中

如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟責任審計

海爾全流程的內控案例解析

孫老師

海爾集團原財務總監(jiān)。實戰(zhàn)派資深管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問,高級培訓師、咨詢師。孫犁跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年,曾任海爾大學高級講師、海爾高級財務長、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位;見證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程,具有豐富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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