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內部審計與反舞弊 北京:2025年06月13日
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
內部控制與內部審計 北京:2025年06月20日
無論是出于經營環境的急劇變化,還是企業自身的發展壯大,提高自身的風險防范與應對能力,毫無疑問,已經成為當今企業管理的重心之一。本課程用全新的內部審計與控制的理念和方法,一方面幫助學員發現企業內部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內部控制管理缺陷等,使內審人員真正成為企業所有者可以信任的“管家婆”,在......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2025年07月17日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
進出口活動風險內部審計與企業健康體檢分析 青島:2025年05月30日
海關AEO高級證標準要求企業建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進出口活動內部審計。同時,隨著海關稽查力度的加大,需要企業隨時掌握是否存在違反海關監管規定的情形,可以及時向海關進行主動披露,爭取從輕、減輕或者不予行政處罰。誠信守法便利、失信違法懲戒,將是海關監管的趨勢。涉外企業如何規范海關業務管......
從需求洞察到產品規劃與技術規劃 深圳:2025年07月18日
1.IPD研發管理體系的變革路徑1.1.中國企業研發管理的十大典型問題1.2.研發管理體系的水平等級劃分及演進級別1:非正式的管理(游擊隊)——沒有明確的成功標準、非正式的、隨意的、無原則性、流于形式級別2:優秀的功能(各自為戰)——不一致的目標、職能完整、協調困難、被動......
戰略落地五步法——科學打通戰略規劃到執行行動 廣州:2025年05月17日
1、建立企業經營管理的全面系統觀;2、五步層層推進,進行戰略解碼,形成《戰略清單》,團隊達成共識;3、基于戰略的目標,現場形成《目標清單》;4、學會熟練運用“GROW”模型工具,找到達成戰略的最關鍵要素,形成《關鍵要素清單》;;5、學會根據“三表三會”,制定《行動計劃清單......