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內部控制制度與風險管理培訓班 南寧:2025年06月09日
各級審計機關人員、各級財政機關監督檢察部門人員、各行政機關、事業單位的財務部門、紀檢監察部門、審計部門人員、各企業總會計師、財務總監、財務(稅務)經理、會計主管、內審員、審計專員等。課程收益:幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣......
內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2025年05月17日
第一部分、現代房地產企業風險管理體系構建1、國內外重大風險事件回顧案例分析:順馳神話破滅、安然事件、中航油事件2、財務的價值與實現路徑3、風險的含義及分類4、風險管理的起因5、風險管理框架介紹6、風險管理體系建設的重難點7、深圳證券交易所內控指引簡介了解現代房地產企業的風險類型及風險管理體系的構建難點第二部分、房地產內......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2025年06月09日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
審計總監及審計業務骨干 昆明:2025年06月09日
1.審計總監、審計處長、審計項目經理、審計項目主管;2.審計系統領導及有審計工作經驗的業務骨干;3.各級行政企事業單位、院校、醫院等審計部門負責人等。培訓內容1. 內部審計國內外發展趨勢2. 內部審計管理3. 經濟責任審計4. 內部審計結果運用5. 內部控制的審計視角6. 內部控制及評價......
核心員工忠誠度建設與保留體系的運作 上海:2025年05月06日
系統全面的理論介紹首次將員工保留問題與組織文化、愿景和領導風格等結合起來,深入分析了企業“留人難”的根源結合實際案例的分析與點評,講授相關管理步驟、實戰經驗、技巧和工具培訓對象:中高層管理者人力資源管理人員部門經理、主管培訓收益:了解核心員工的定義并掌握鑒別方法掌握員工保留的步驟、模型及方法了解......
項目全流程管理實務 廣州:2025年05月17日
項目管理是二十世紀科學管理領域的偉大成就,是一種以結果為導向的工作方法,具有普適性、系統性、開放性、實踐性的典型特征。理解、掌握并運用項目管理可以系統化地引領我們應對工作的復雜性及不確定性的考驗,切實指導實踐,幫助組織與個人提升工作結果的有效性與可靠性,幫助實現預定的目標。學習項目管理,建立項目管理的理性思維,掌握項目......