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企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理 深圳:2025年07月11日
財務報表的實質(zhì)就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果,數(shù)據(jù)中蘊含的海量信息不僅涉及企業(yè)的過去和現(xiàn)在,更重要的是向企業(yè)的經(jīng)營管理人員和投資者昭示未來的發(fā)展趨勢,為企業(yè)經(jīng)營管理人員制定和調(diào)整經(jīng)營決策,提供重大的參考依據(jù)。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經(jīng)營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年08月01日
內(nèi)部審計篇一、內(nèi)部審計的基本概念(一)內(nèi)部審計的概念1)概念2)目的3)內(nèi)部審計與外部審計的比較(二)內(nèi)部審計的發(fā)展階段1)控制2)控制結(jié)構(gòu)3)企業(yè)風險4)企業(yè)風險管理流程(三)內(nèi)部審計的角色1)監(jiān)督者2)檢察員3)協(xié)助者4)咨詢師(四)內(nèi)部審計過程1)理解期望2)分析經(jīng)營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
為幫助企業(yè)風險管理人員和內(nèi)部審計人員系統(tǒng)掌握內(nèi)部控制的重點難點問題,加強企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè),有效防范企業(yè)風險。本次研修班邀請國內(nèi)著名內(nèi)部控制實戰(zhàn)專家與會進行詳細、系統(tǒng)、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內(nèi)部控制與風......
企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理 上海:2025年07月11日
?了解公司利潤形成背后的經(jīng)營目標、競爭策略,財務政策之間的關(guān)聯(lián)?財務報告的總體結(jié)構(gòu)和分析手段;?學習和理解數(shù)據(jù)變動背后可能隱藏的經(jīng)營信息;?促成企業(yè)對內(nèi)控和風險的全面認識?從國家法規(guī)的角度幫助公司理順內(nèi)控五大環(huán)節(jié)?強化財務意識,發(fā)現(xiàn)風險,提升財務管理和企業(yè)價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業(yè)控......
老魏說并購 深圳:2025年07月26日
——成長型企業(yè)的企業(yè)家&高層管理者課程大綱:第一節(jié):并購監(jiān)管法規(guī)及市場動態(tài)一、并購重組管理辦法解讀1、上市公司并購重組法律體系2、重組管理辦法解讀二、并購市場與監(jiān)管動態(tài)1、監(jiān)管政策、理念與規(guī)則2、近期并購審核情況與動向第二節(jié):并購交易方案設(shè)計及案例分析一、導入:并購案例復盤1、聯(lián)建光電參......
成為知人善任的優(yōu)秀經(jīng)理人 北京:2025年08月22日
1、根據(jù)職位要求調(diào)整自己在工作中的行為,找準角色定位2、明晰管理者自我提升當中好習慣的養(yǎng)成和方法論3、發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)勢和短板,工作中懂得揚長避短,調(diào)整工作方式和節(jié)奏4、幫助企業(yè)管理者掌握職場溝通的方法,建立職場人脈關(guān)系5、幫助企業(yè)管理者掌握識人用人的工具和方法,選對人,做對事培訓對象:企業(yè)中層管理者、新任經(jīng)理、后備干部、......