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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廈門:2025年05月06日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
內部審計技術創新與內部審計質量評估培訓班 廈門:2025年06月09日
⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷如何通過業務及技術手段的創新開展內部審計工作;⑸如何把風險、內控、審計有效融合,提升內審價值;⑹國外內部審計質量評估的發展現狀;⑺我國開展內部審計質量評估的情況及規劃;⑻講解《內部審計質量評估辦法(試行)》和《內部審計質量評估機構管理辦法(......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰專家與會進行詳細、系統、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內部控制與風......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
標準流程 :學習標桿企業內審流程,獲取標準化流程梳理優化指南,重新審視自己的工作實戰技巧:逐一深入五大流程,新的視角解讀不同的審計技巧與應用,攻克實務難題溝通策略 :直面工作中的溝通難題,找尋對策巧妙溝通,成為各部門信服的內審人員培訓對象財務經理、內控內審經理和主管 審計部相關人員課程大綱一、新格局、新形態下內審的定位......
工廠全面成本控制與價值分析 深圳:2025年06月20日
生產管理人員、成本會計人員。課程大綱:概述什么是管理不善成本?豐田汽車公司定義的七大浪費從成本控制角度看精益生產工業企業成本核算、分析與控制技術發展的四個歷史里程碑一、成本控制的基礎1.1 基本概念1.1.1 成本和費用的定義1.1.2 客觀的多因多果成本產生過程1.1.3 產品成本的兩種定義1.1.4 質量成本的費用......
人才驅動:基于崗位的員工勝任力體系建設 廣州:2025年06月27日
中國諸多優秀企業的管理實踐證明,建立并推行勝任力體系和能力管理,才能逐步形成全體員工"群體成長"的良性機制。¢基于對國內外企業勝任力管理體系的持續研究;¢基于對中國20多家不同行業知名企業勝任力(任職資格標準建設)咨詢成功實踐(中國移動、騰訊、中廣核、搜狐暢游、喜之郎、招商證券、......