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內部審計難點梳理與改善 上海:2025年05月08日
幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程大綱第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式的演變風險導向審計目前面臨的問題與發展方向風險導向審計技術探討某國有大型企業風險導向審計實踐案例第二模塊:全面風險......
企業內部審計公開課 上海:2025年05月09日
本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點:1、 跳出原來混亂無章的工作狀態,建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工......
內部審計與反舞弊 上海:2025年05月15日
第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊性報表3.4外部欺詐3.5舞弊樹分析第二章 如何防止舞弊1、舞弊理論1.1舞弊天平理論1.2GONE理論1.3CFE理論1.4舞弊三角理論1.5反舞弊三角理論2、舞弊處理模型2.1通常模型2.2建議模型3、反舞弊11......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰,清晰內審角色新的定位【流程梳理】內部審計流程與關鍵節點梳理,有效提升內審效率【案例實踐】真實案例反思,圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序課程大綱08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 企業內部審計的核心價值1. 為什么需要內部審計職能2......
新會計準則難點解析與實戰應用 上海:2025年07月10日
從新《企業會計準則》頒布至今,其實施范圍正在逐步擴大,預計不遠的將來全國范圍內絕大部分企業都將統一執行新準則。同時我國企業在執行新準則的過程中也遇到了很多難點問題,給財務人員的日常會計工作帶來諸多挑戰。在精準理解新會計準則的前提下和在對幾千家大型企業培訓經驗總結的基礎上,實時更新課程內容,針對熱點難點問題全面梳理,配備......
以數治稅下的稅務稽查重點與應對策略 深圳:2025年06月12日
第一模塊、當前稅收征管形勢的變化以及對納稅人的影響檢察院應用大數據模型查稅案例解析法院、稅務開展聯合辦案機制案例解析公安、稅務聯合辦案機制案例解析金稅四期概述金稅四期如何發現納稅人涉稅疑點金稅四期直接抓取納稅人資金流水法律與現實的障礙金稅四期與數電票的關聯數電票政策應用及實務操作(1)什么是數電票?為什么要推行數電票?......