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企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班

【課程編號】:MKT019939

【課程名稱】:

企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年06月09日 到 2025年06月12日4000元/人

2025年07月07日 到 2025年07月10日4000元/人

2025年01月14日 到 2025年01月17日4000元/人

2024年11月26日 到 2024年11月29日4000元/人

【授課城市】:北京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班相關內訓

【課程關鍵字】:北京企業內部控制培訓,北京審計操作培訓

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課程介紹

為了幫助企業內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化更好的落地和優化,北京國家會計學院自2012年開始推出了“企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班”,到目前為止,該課程體系我們已經成功舉辦22期。這證明該課程已經充分得到社會的認可。

2015年,我們在以往成功舉辦的經驗基礎上,先后通過集中備課、調整大綱、深入研討等工作提升繼續我們的教學水平和師資水平。2015年,我們將培訓的重點鎖定在內部控制評價,內部控制如何有效落地實施,內部控制如何與認證體系有機整合,站在集團公司視角如何加強分子公司之間的內部控制。我們的教學依然會注重案例教學為手段,訓練實務操作為目的,價值增值為核心理念,理論與實務相結合。現將本專題培訓方案予以印發。歡迎各相關單位組織人員參加培訓學習。

目標學員

1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員:

●董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高層管理者;

●上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人及其他高級管理人員;

●企業總會計師、財務總監、內部審計部門負責人;

●負責上市公司財務報告內部控制審計的注冊會計師;

2、其他有志于了解上市公司內部控制建設、評價與審計實務的人員。

課程大綱:

(一)為什么要建設企業內部控制:內部控制基本概念辨析

1、公司治理視角

2、集團公司管控視角

3、企業生命周期視角

4、流程管理視角

5、價值鏈管理視角

6、風險管理視角

(二)企業內部控制建設組織設置與具體內容:合規型內部控制建設

1、內部控制體系建設的標志性成果有哪些

2、內部控制體系建設的五步工作法:建、推、評、審、改

3、內部控制建設組織設置

4、單位層面內部控制建設重點

5、具體業務流程層面內部控制建設重點

6、內控建設實務模擬:以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例

(三)集團公司對于分子公司內部控制的構建:戰略導向型

1、集團公司及跨國并購中內部控制存在的突出問題

2、集團公司內部控制的主要模式:集權與分權

3、集團公司內部控制構建的思路及起點

4、集團公司內部控制構建實務一:財務共享服務中心建設中體現的內部控制操作實務

5、集團公司內部控制構建實務二:資金集中管理模式中體現的內部控制操作實務

6、海外跨國并購企業的風險識別與控制要點

(四)內部控制體系評價總體程序與準備階段內容

1、內部控制評價總體程序

2、內部控制評價范圍選擇

3、內部控制評價組織機構設置及分工

4、內部控制評價政策文件規劃及制定

5、內部控制評價工具模板設計及使用

(五)內部控制體系評價現場實施

1、內部控制評價非現場分析

2、內部控制評價現場測試

3、內部控制缺陷認定及審批

4、內部控制評價報告及披露

5、內部控制缺陷整改及跟蹤

6、內部控制評價結果應用

(六)內部審計在內部控制中的角色定位

1、內部審計與內部控制之間的關系

2、內部審計在內部控制建設階段的角色和工作職責

3、內部控制在內部控制評價中的角色和工作職責

(七)內部控制體系落地實施,并與其他管理體系整合

專家老師

● 企業內部控制評價指引、企業內部控制審計指引的制定者及參與專家

● 多年進行上市公司內部控制設計與評價的咨詢專家

● 中央國有控股企業上市公司內部控制評價負責人

● 上市公司監管機構內部控制專家

● 會計師事務所內部控制審計專家

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