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企業(yè)內(nèi)部控制操作實務高級研修班
【課程編號】:MKT006063
企業(yè)內(nèi)部控制操作實務高級研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓
【時間安排】:2025年07月25日 到 2025年07月26日3200元/人
2024年08月09日 到 2024年08月10日3200元/人
2023年08月25日 到 2023年08月26日3200元/人
【授課城市】:深圳
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業(yè)內(nèi)部控制操作實務高級研修班相關內(nèi)訓
【課程關鍵字】:深圳內(nèi)部控制培訓
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課程背景:
在全球化經(jīng)營、資本運作的今天,越來越多的中國企業(yè)謀求或已經(jīng)在海外及境內(nèi)上市。因此,必須遵從相應國家有關法律、法規(guī)、制度規(guī)定,特別是資本市場對信息披露的要求和針對公司治理方面的法規(guī)要求。美國《薩班斯法案》、中國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其指引的出臺,均是對于企業(yè)內(nèi)控方面具體的法律、法規(guī)要求。
在一個個企業(yè)失敗案例的背后,很多都是內(nèi)部控制的缺失或無效造成。無論是出于企業(yè)健康發(fā)展、平穩(wěn)運行的內(nèi)在要求,還是應對法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的外部要求,內(nèi)控建設都勢在必行!隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇,企業(yè)只有建立、健全并實施行之有效的內(nèi)部控制體系,才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,做到基業(yè)長青。
適合人員:
企業(yè)股東、董事長、總經(jīng)理、企業(yè)董事會秘書、證券事務代表、內(nèi)控、審計、財務等相關部門人員;
課程收益:
1、了解先進的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計理論及相關最新的政策規(guī)定 。
2、掌握從企業(yè)整體層面到經(jīng)營環(huán)節(jié)層面的內(nèi)控方法和管理技術。
3、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進 。
4、掌握企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性與如何實施等問題,及如何有效運用內(nèi)部控制評價工具。
5、掌握具體業(yè)務活動中企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施。
課程大綱:
第一部分:內(nèi)部控制測試與評價
一、 內(nèi)部控制相關理論的全面介紹
1、薩班斯-奧克斯利法案
2、COSO的內(nèi)部控制整合框架
3、中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的實施要求
4、內(nèi)部控制的設計與執(zhí)行原則
1) 構(gòu)建一個什么樣的內(nèi)部控制體系最適合我們的企業(yè)(內(nèi)部控制需求分析)?
2) 企業(yè)內(nèi)部控制建設是否需要單獨設立一個內(nèi)部控制部門,誰又是其中的重要角色呢?董事會、監(jiān)事會、審計委員會、內(nèi)部審計、財務經(jīng)理、還是經(jīng)營管理層?
3) 內(nèi)部控制構(gòu)建原則、目標與實施標準
二、 內(nèi)部控制測試
1、內(nèi)部控制測試
1) 為什么要進行內(nèi)部控制測試
2) 怎樣進行內(nèi)部控制測試
3) 幾種常用的測試方法
2、公司層面內(nèi)控的測試
1) 依據(jù)COSO框架實施的測試
2) 對信息技術一般控制的測試
3、業(yè)務流程層面的測試
1) 企業(yè)主要的業(yè)務流程及其測試重點
2) 信息技術應用控制的測試
案例:企業(yè)內(nèi)部控制測試實例
三、 內(nèi)部控制評價
1、企業(yè)內(nèi)部控制持續(xù)有效運行的重要手段——自我評價方法的運用
1) 內(nèi)部控制需要評價嗎?誰來評價企業(yè)的內(nèi)部控制?審計中的內(nèi)部控制測試是否等同于內(nèi)部控制評價?
2) 內(nèi)部控制評價中的組織協(xié)調(diào)與評價流程
2、有效識別企業(yè)內(nèi)部控制缺陷
1) 設計缺陷與運行缺陷
2) 如何認定財務報告與非財務報告中的內(nèi)部控制缺陷?
3) 缺陷認定的定量與定性標準有哪些?
3、內(nèi)部控制評價體系的建立與實施
1) 內(nèi)部控制評價指標體系的設計、運用與實施
2) 幾種常用的內(nèi)部控制評價方法
3) 內(nèi)部控制評價中的三條主線、四大原則、五大保障措施
案例:企業(yè)內(nèi)部控制評價指標體系在實際工作中的運用與實施
4、完善企業(yè)內(nèi)部控制評價報告
1) 我國法律法規(guī)中的內(nèi)部控制評價要求
2) 重要內(nèi)部控制評價工作底稿展示與填寫內(nèi)部控制評價工作底稿的要點
3) 如何編制規(guī)范的內(nèi)部控制評價報告(內(nèi)容與格式)
4) 企業(yè)內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題與原因分析
案例:內(nèi)部控制自我評價方法在某企業(yè)的運用與實施
5、疑難解答
第二部分:內(nèi)部控制在實務中的運用
一、 貨幣資金活動內(nèi)部控制構(gòu)建與實施
1、貨幣資金活動中的內(nèi)部控制
2、關鍵控制節(jié)點
3、主要風險應對策略
二、 銷售與收款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、銷售與收款活動中的內(nèi)部控制
2、關鍵控制節(jié)點
3、主要風險應對策略
三、 購貨與付款活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、購貨預付款活動中的內(nèi)部控制
2、關鍵控制節(jié)點
3、主要風險應對策略
四、 融資與投資活動內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、融資與投資活動中的內(nèi)部控制
2、關鍵控制節(jié)點
3、主要風險應對策略
五、 生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制的構(gòu)建與實施
1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的內(nèi)部控制
2、關鍵控制節(jié)點
3、主要風險應對策略
六、 企業(yè)內(nèi)部控制建設中的幾把板斧
案例:某大型國有企業(yè)主要業(yè)務活動內(nèi)部控制流程展示
七、 疑難解答
張老師
北京國家會計學院 副教授 博士 財政部科學研究所博士后,天津市青聯(lián)委員 北京市審計局特聘專家,中國內(nèi)部審計協(xié)會質(zhì)量監(jiān)督委員會委員。曾經(jīng)主持審計署、天津社科基金等省部級課題8項。出版《審計資源論》、《內(nèi)部審計理論與方法》、《內(nèi)部審計價值》等專著多部,主編《管理咨詢理論與方法》、《內(nèi)部審計指南》、《政府審計》、《審計實戰(zhàn)模擬》等教材多部。對多家大型企業(yè)進行過審計、預算等方面的專題培訓。